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企業(yè)內部控制基本規(guī)范企業(yè)內部控制配套指引

企業(yè)內部控制基本規(guī)范企業(yè)內部控制配套指引

定 價:¥49.00

作 者: 中華人民共和國財政部,中國證券監(jiān)督管理委員會,中華人民共和國審計署,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 編
出版社: 立信會計出版社
叢編項: 2020年版 企業(yè)內部控制培訓指定用書
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787542963888 出版時間: 2020-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數: 322 字數:  

內容簡介

  《企業(yè)內部控制基本規(guī)范企業(yè)內部控制配套指引(2020年版 企業(yè)內部控制培訓指定用書)》是在《企業(yè)內部控制基本規(guī)范企業(yè)內部控制配套指引(2016年版)》的基礎上進行修訂,除保留《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》與《企業(yè)內部控制配套指引》的原文之外,增加了財政部會計司、中注協(xié)對配套指引的解讀,方便讀者對配套指引的理解和運用。

作者簡介

暫缺《企業(yè)內部控制基本規(guī)范企業(yè)內部控制配套指引》作者簡介

圖書目錄

企業(yè)內部控制基本規(guī)范
企業(yè)內部控制應用指引
企業(yè)內部控制應用指引第1號——組織架構
企業(yè)內部控制應用指引第2號——發(fā)展戰(zhàn)略
企業(yè)內部控制應用指引第3號——人力資源
企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任
企業(yè)內部控制應用指引第5號—企業(yè)文化
企業(yè)內部控制應用指引第6號——資金活動
企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務
企業(yè)內部控制應用指引第8號——資產管理
企業(yè)內部控制應用指引第9號——銷售業(yè)務
企業(yè)內部控制應用指引第10號——研究與開發(fā)
企業(yè)內部控制應用指引第11號——工程項目
企業(yè)內部控制應用指引第12號——擔保業(yè)務
企業(yè)內部控制應用指引第13號——業(yè)務外包
企業(yè)內部控制應用指引第14號——財務報告
企業(yè)內部控制應用指引第15號——全面預算
企業(yè)內部控制應用指引第16號——合同管理
企業(yè)內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞
企業(yè)內部控制應用指引第18號——信息系統(tǒng)
企業(yè)內部控制評價指引
企業(yè)內部控制審計指引
企業(yè)內部控制配套指引解讀
健全組織架構奠定內控基礎
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第1號——組織架構》
強化發(fā)展戰(zhàn)略管理促進企業(yè)長遠發(fā)展
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第2號——發(fā)展戰(zhàn)略》
加強人力資源建設夯實企業(yè)發(fā)展基石
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第3號一人力資源》
履行社會責任是企業(yè)應盡的義務和使命
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任》
加強企業(yè)文化建設提升企業(yè)軟實力
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第5號—企業(yè)文化》
強化資金風險管控不斷提升企業(yè)效益
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第6號——資金活動》
強化采購風險管控提高企業(yè)采購效能
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》
保障企業(yè)資產安全全面提升資產效能
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第8號——資產管理》/15l
規(guī)范銷售行為擴大市場占有
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第9號——銷售業(yè)務》
促進企業(yè)自主創(chuàng)新全面提升核心競爭力
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第10號——研究與開發(fā)》
強化風險管控確保工程質量
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第ll號一工程項目》
嚴控擔保風險促進穩(wěn)健發(fā)展
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第12號——擔保業(yè)務》
加強業(yè)務外包管理防范業(yè)務外包風險
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第13號—一業(yè)務外包》
提高財務報告質量夯實企業(yè)發(fā)展基礎
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第14號—一財務報告》
強化全面預算管理促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第15號——全面預算》
提高合同管理效能維護企業(yè)合法權益
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第16號——合同管理》
有效管控內部信息傳遞促進企業(yè)經營管理決策優(yōu)化
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞》
優(yōu)化信息系統(tǒng)提升管理水平
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制應用指引第18號——信息系統(tǒng)》
切實做好內部控制評價不斷實現(xiàn)內部控制自我提升
——財政部會計司解讀《企業(yè)內部控制評價指引》
規(guī)范內控審計行為 促進內控有效實施
——財政部會計司、中注協(xié)解讀《企業(yè)內部控制審計指引》
企業(yè)內部控制相關法規(guī)
財政部關于印發(fā)《企業(yè)內部控制審計問題解答》的通知
財政部關于印發(fā)《企業(yè)內部控制標準委員會工作大綱》和《企業(yè)內部控制標準制定程序》的通知
中國銀保監(jiān)會關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見

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