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證券審計

證券審計

定 價:¥27.00

作 者: 徐士敏
出版社: 中國人民大學出版社
叢編項: 證券業(yè)務培訓系列教材
標 簽: 審計學

ISBN: 9787300066400 出版時間: 2006-11-01 包裝: 平裝
開本: 16 頁數(shù): 347 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  一章 審計概論第一節(jié) 概述第二節(jié) 審計程序和審計報告第三節(jié) 審計職業(yè)規(guī)范、審計責任和審計風險第二章 內(nèi)部審計和專題審計第一節(jié) 內(nèi)部審計第二節(jié) 財經(jīng)法紀審計第三節(jié) 經(jīng)濟效益審計第四節(jié) 經(jīng)濟責任審計第三章 證券公司的業(yè)務審計第一節(jié) 證券經(jīng)紀業(yè)務的審查第二節(jié) 證券自營業(yè)務的審查第三節(jié) 投資銀行業(yè)務的審查第四節(jié) 客戶資產(chǎn)管理業(yè)務的審查第四章 證券公司的財務審計第一節(jié) 證券公司財務管理的特點及要求第二節(jié) 資產(chǎn)審計第三節(jié) 負債及所有者權益審計第四節(jié) 收入、費用和利潤審計第五章 證券公司的賬務審計第一節(jié) 憑證的審核第二節(jié) 賬簿的審核第三節(jié) 報表的審核第四節(jié) 會計電算化審計第六章 證券公司內(nèi)部控制的審計第一節(jié) 內(nèi)部控制的作用與內(nèi)容第二節(jié) 證券公司內(nèi)部控制的主要內(nèi)容及其監(jiān)督檢查與評價第三節(jié) 加強內(nèi)控建設是目前券商生存發(fā)展的當務之急

作者簡介

暫缺《證券審計》作者簡介

圖書目錄

第一章 審計概論
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 審計程序和審計報告
第三節(jié) 審計職業(yè)規(guī)范、審計責任和審計風險
第二章 內(nèi)部審計和專題審計
第一節(jié) 內(nèi)部審計
第二節(jié) 財經(jīng)法紀審計
第三節(jié) 經(jīng)濟效益審計
第四節(jié) 經(jīng)濟責任審計
第三章 證券公司的業(yè)務審計
第一節(jié) 證券經(jīng)紀業(yè)務的審查
第二節(jié) 證券自營業(yè)務的審查
第三節(jié) 投資銀行業(yè)務的審查
第四節(jié) 客戶資產(chǎn)管理業(yè)務的審查
第四章 證券公司的財務審計
第一節(jié) 證券公司財務管理的特點及要求
第二節(jié) 資產(chǎn)審計
第三節(jié) 負債及所有者權益審計
第四節(jié) 收入、費用和利潤審計
第五章 證券公司的賬務審計
第一節(jié) 憑證的審核
第二節(jié) 賬簿的審核
第三節(jié) 報表的審核
第四節(jié) 會計電算化審計
第六章 證券公司內(nèi)部控制的審計
第一節(jié) 內(nèi)部控制的作用與內(nèi)容
第二節(jié) 證券公司內(nèi)部控制的主要內(nèi)容及其監(jiān)督檢查與評價
第三節(jié) 加強內(nèi)控建設是目前券商生存發(fā)展的當務之急

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